Faturamento e gestão de contas a receber: emissão de faturas, controle de notas fiscais, gestão de recebíveis e acompanhamento do ciclo de cobrança dos clientes;
Gestão de inadimplência: monitoramento de clientes em atraso, acionamento de régua de cobrança e acompanhamento de negociações;
Conciliação de parceiros estratégicos: conciliação e conferência de faturas de parceiros, identificando divergências e garantindo a acuracidade dos lançamentos;
Reembolso de despesas: validação e gestão do processo de reembolso de colaboradores, garantindo conformidade com as políticas internas;
Análise de crédito: avaliação de documentos financeiros, análise de dados e revisão do perfil de crédito de clientes;
Gestão do ciclo de pagamentos — controle de vencimentos, priorização de pagamentos e relacionamento com fornecedores para garantir o fluxo de caixa saudável;
Validação e aprovação de notas fiscais de fornecedores — conferência de NFs recebidas, verificação de dados fiscais e lançamento no sistema;
Conciliação de contas a pagar — confronto entre lançamentos no ERP e extratos bancários, identificando divergências e pendências.
Graduação em Finanças, Contabilidade, Administração, Engenharia ou áreas afins;
Experiência com contas a pagar e receber, e controles;
Excel ou Google Sheets — Nível intermediário / avançado;
Capacidade analítica, organização e atenção a prazos;
Boa comunicação escrita e habilidade para interagir com diferentes times;
Noções de conciliação de faturas, bancos e DRE;
Conhecimento tributário;
Experiência com gestão de fornecedores e negociação de prazos.
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