• Realizar a conciliação dos recebimentos bancários.
• Efetuar baixas de títulos no sistema/ERP.
• Identificar e tratar recebimentos não identificados.
• Acompanhar diariamente a carteira de Contas a Receber.
• Monitorar títulos vencidos e a vencer.
• Realizar cobrança ativa de clientes inadimplentes.
• Enviar boletos, segunda via e informações de pagamento aos clientes.
• Negociar, dentro das políticas estabelecidas, prazos e condições para regularização de títulos.
• Acompanhar acordos e promessas de pagamento.
• Controlar a inadimplência e os recebimentos em atraso.
• Efetuar a conciliação entre títulos, notas fiscais, boletos e pagamentos recebidos.
• Apoiar a identificação e solução de divergências financeiras junto aos clientes.
• Interagir com Comercial e Atendimento na resolução de problemas que impeçam o recebimento.
• Controlar devoluções, abatimentos, descontos e demais ocorrências que impactem o recebimento.
• Acompanhar títulos enviados para cobrança bancária.
• Apoiar o controle de clientes em cobrança externa/jurídica, quando aplicável.
• Atualizar relatórios e controles de Contas a Receber.
• Apoiar a elaboração do fluxo de caixa com informações de recebimentos previstos.
• Preparar relatórios de inadimplência, aging e carteira vencida.
• Apoiar o fechamento financeiro mensal.
• Manter os registros e documentos financeiros organizados e atualizados.
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